RECEITA ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS

Data Subconta Nome da subconta CPF/CNPJ Credor Registro Histórico Arrecadado (R$)

29/01/2021

124.02

I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

11.012.912/0001-08
PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Realizado

Valor referente ao crédito da arrecadação do I.N.S.S., recebido através de arquivo de retorno online, no sistema de autoatendimento do Banco do Brasil S/A, creditado nesta data na c/c nº 4.145-9. (REF A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Nfe-S Nº 00067, DE 11/12/2020, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA VILA OLÍMPICA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº2019022501-TP E CONTRATO Nº20190281., PAGO ATRAVÉS DO DOC. DE CAIXA Nºs: 17120004 de 17/12/2020, EMPENHO Nº 03020028, NOTA FISCAL NO VALOR DE R$ 94.5

R$ 6.237,49

28/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/TRIBUTOS X U.G.: GAB.DO PREFEITO - G.P. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 150,00

28/01/2021

124.02

I N S S - FOPAG

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 248,58

28/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/I.C.M.S. X U.G.: GAB.DO PREFEITO - G.P. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 100,00

28/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/MOVIMENTO X U.G.: GAB.DO PREFEITO - G.P. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 3.794,92

27/01/2021

112.01

SALÁRIO-FAMÍLIA

29.979.036/0049-95
I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 388,96

27/01/2021

112.01

SALÁRIO-FAMÍLIA

29.979.036/0049-95
I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 680,68

27/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/I.C.M.S. X U.G.: F.M.S. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 104.298,98

27/01/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x FMS

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/TRIBUTOS X U.G.: F.M.S. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 300,00

27/01/2021

112.01

SALÁRIO-FAMÍLIA

29.979.036/0049-95
I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 243,10

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