RECEITA ORÇAMENTÁRIAS ARRECADADAS

Data Subconta Nome da subconta CPF/CNPJ Credor Registro Histórico Arrecadado (R$)

10/03/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x STMU

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/F.P.M. X U.G.: S.M.T.U. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 6.595,15

10/03/2021

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 1.433,01

10/03/2021

124.02

I N S S - FOPAG

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 3.332,43

10/03/2021

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 663,99

10/03/2021

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 1.358,79

10/03/2021

124.02

I N S S - FOPAG

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 133,16

10/03/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x SCOG

07.442.981/0001-76
SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/F.P.M. X U.G.: S.C.O.G. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

R$ 11.860,00

10/03/2021

124.02

EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 1.185,71

10/03/2021

141

TRANSFERÊNCIAS SPAF x SEIMAA

07.442.981/0001-76
SEC.DE INFRAESTRTURA,M.AMB.E AGRICULTURA

Realizado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: S.E.I.M.A.A. X U.G.: PMJ/SEPAF - C/MOVIMENTO , para a compensação do INSS - PREST. DE SERVIÇOS AUTÕNOMOS, pago e creditado na conta 4.017-7, para posterior devolução ao órgão previdenciário, e equivocadamente foi paga com a conta nº 13.186-5, que ora se corrige.

R$ 6.237,49

10/03/2021

124.02

I N S S - FOPAG

07.442.981/0001-76
FOLHA DE PAGAMENTO

Realizado

Desconto sobre pagamento efetuado

R$ 1.480,48

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